Decreto Executivo nº 0203/2019
SUPLEMENTA AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MONTANTE DE R$ 12.586.597,14.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
D E C R E T A:

Art. 1
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$311.690,50 (Trezentos e onze mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 5
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Òrgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
06 181 |
0102 |
2.007 – Manut.das Ações de Seg. Prot. Social |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0001 |
62.400,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.32 – Mat.Bem ou Serv.p/distrib. |
0040 |
4.000,00 |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.3.93.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0040 |
240.200,00 |
Total |
244.200,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. PJ |
0020 |
1.100,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.02 – Fd Municipal da Criança e do Adolescente
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
08 243 |
0104 |
2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0001 |
255,00 |
ÓRGÃO: 11– S.M. do Desenv. Econ., Turism. E Inovação
UNIDADE: 11.01 – SMDETI – Orgao Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
22 661 |
0103 |
2.025 – Reest.Manut.Modern.Industrial |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
3.523,50 |
ÓRGÃO: 14 – S. M. De Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.33 – Pass. E desp. Com Locom. |
0001 |
212,00 |
Art. 2
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 1º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0040 |
3.000,00 |
10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.33 – Pass. E desp. Com locom. |
0040 |
3.000,00 |
10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0040 |
2.590,00 |
10 301 |
0101 |
1.013 – Moderniz. da Rede Básica de Saúde |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0040 |
202.200,00 |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.3.50.41 - Contribuições |
0040 |
19.410,00 |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0040 |
10.000,00 |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.33 – Pass. E desp. Com Locom. |
0040 |
4.000,00 |
TOTAL |
244.200,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.14 – Diárias - Civil |
0020 |
1.100,00 |
ÓRGÃO: 13– S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
15 451 |
0105 |
2.041 – Man.Maq.Pes. e Veic. Leves |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
30.000,00 |
15 451 |
0105 |
2.064 – Man. De Vias Urb. E Est. Rurais |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
36.390,50 |
TOTAL |
66.390,50 |

Art. 3
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 7.156.897,75 (sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) para cobertura das dotações abaixo especificadas, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. Da Casa Civil |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - Pess |
0001 |
3.360,00
|
04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. Da Casa Civil |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0001 |
7.300,00
|
06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Ações Seg. Prot. Social |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0001 |
133.150,00
|
TOTAL |
143.810,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 – PGM – Orgao Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0008 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
1.360,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - Pess |
0001 |
33.050,00
|
04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
3.150,00
|
04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.130,00
|
04 122 |
0009 |
2.012 – Manut. Encarg. Serv. Ced. E Requis. |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
3.850,00 |
04 122 |
0009 |
2.012 – Manut. Encarg. Serv. Ced. E Requis. |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
1.320,00 |
TOTAL |
43.500,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 - SMF – Orgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0001 |
106.570,00 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
0040 |
29.660,00 |
10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0040 |
700,00 |
10 122 |
0011 |
2.112 – Manut. dos Serv. Adm da SMS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
10.610,00 |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0040 |
9.030,00 |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
107.720,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Manut. Serv. Terapêuticos dos CAPS |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
250,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Manut. Serv. Terapêuticos dos CAPS |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0040 |
300,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Manut. Serv. Terapêuticos dos CAPS |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
11.470,00 |
10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigil. Sanit. Municipal |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0040 |
7.130,00 |
10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigil. Sanit. Municipal |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
9.050,00 |
10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigil. Sanit. Municipal |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0040 |
10.650,00 |
10 304 |
0101 |
2.117 – Manut. da Vigil. Sanit. Municipal |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0040 |
7.130,00 |
10 305 |
0101 |
2.120 – Incent. e Man. Ag. Com. de Saúde |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0040 |
10.520,00 |
10 305 |
0101 |
2.120 – Incent. e Man. Ag. Com. de Saúde |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0040 |
22.260,00 |
10 305 |
0101 |
2.122 – Manutenção do CEREST |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
4210 |
300,00 |
10 305 |
0101 |
2.122 – Manutenção do CEREST |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
4210 |
100,00 |
10 301 |
0101 |
2.113– Manut.dos Serv.Básicos de Saúde |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
4500 |
278.835,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Manut. Serv. Terapêuticos dos CAPS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas PJ |
4501 |
100.000,00 |
TOTAL |
615.715,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0020 |
739.140,00 |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
17.900,00 |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0020 |
40.580,00 |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
83.510,00 |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
32.900,00 |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut. dos Serv. Adm. da SMED |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
3.040,00 |
12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0020 |
380.014,70 |
12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
129.200,00 |
12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
58.400,00 |
12 361 |
0104 |
2.084 – Manut. Sist. Mun. de Ensino Fund. |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
138.750,00 |
12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré-Escola |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0020 |
65.050,00 |
12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré-Escola |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
9.160,00 |
12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré-Escola |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
6.120,00 |
12 365 |
0104 |
2.094 – Manut. da Educ. Inf. – Pré-Escola |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
1.780,00 |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PJ |
0020 |
33.770,00 |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
7.100,00 |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
6.520,00 |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0020 |
13.080,00 |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut. das Creches |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
25.720,00 |
12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção da EJA |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0020 |
11.670,00 |
12 366 |
0104 |
2.098 – Manutenção da EJA |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0020 |
3.700,00 |
TOTAL |
1.807.104,70 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – Fd. Des. Ed. Básica e Valoriz. Magist. FUNDEB
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12.361 |
0104 |
2.100 – Man.Sist.Mun.Ens FUNDEB60% |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0031 |
267.488,05 |
12 361 |
0104 |
2.100 – Man.Sist.Mun.Ens FUNDEB60% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
558.000,00 |
12 365 |
0104 |
2.102 – Man.Ed.Inf.Creches FUNDEB 60% |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0031 |
1.018.300,00 |
12 365 |
0104 |
2.102 – Man.Ed.Inf.Creches FUNDEB 60% |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
91.000,00 |
12 365 |
0104 |
2.104 – Man. Ed. Inf.Pré-Esc. FUNDEB 60% |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0031 |
1.554.500,00 |
TOTAL |
3.489.288,05 |
ÓRGÃO: 08 – S.M. da Culturta, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 –SMCEL – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0013 |
2.042 – Manut. dos Serv. Admin. da SMCEL |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
1.000,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0001 |
105.250,00 |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
10.760,00 |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
7.200,00 |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
4.250,00 |
TOTAL |
127.460,00 |
ÓRGÃO: 10 – S. M. De Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0001 |
126.200,00 |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
7.960,00 |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0001 |
7.430,00 |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
13.160,00 |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.3.90.46 – Auxílio Alimentação |
0001 |
5.280,00 |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
2.670,00 |
TOTAL |
162,700,00 |
ÓRGÃO: 12– Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 12.01 – SMERU – Orgao Subordinado
04 122 |
0017 |
2.029 – Manut. dos Serv. Adm. da SMERU |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0001 |
134.100,00 |
04 122 |
0017 |
2.029 – Manut. dos Serv. Adm. da SMERU |
3.1.90.16 – Desp. Variáveis - Pessoal |
0001 |
27.600,00 |
TOTAL |
161,700,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0001 |
239.000,00 |
04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
12.340,00 |
04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
1.070,00 |
04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
5.600,00 |
04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0001 |
65.850,00 |
04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
1.300,00 |
04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
49.250,00 |
04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
8.300,00 |
04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.3.90.46 – Auxílio - Alimentação |
0001 |
8.950,00 |
TOTAL |
391.660,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA – Órgão Subordinado
FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0001 |
28.850,00 |
04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0001 |
16.100,00 |
04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.1.90.16 – Outras Desp. Var. Pessoal |
0001 |
1.130,00 |
04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
0001 |
1.500,00 |
TOTAL |
47.580,00 |
ÓRGÃO: 19 – Encargos Gerais do Município
UNIDADE: 19.01 – Encargos Gerais do Município
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0006 |
2.110 – Pgto Despesas Exerc. Anteriores |
3.1.90.92 – Desp. Exerc. Anteriores contratocontrato |
0001 |
57.450,00 |
Art. 4
o - Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o artigo 3º decorrem da redução das dotações abaixo relacionadas:
ÓRGÃO: 02 – Casa Civil
UNIDADE: 02.01 – CCI – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. Da Casa Civil |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
6.381,00
|
04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. Da Casa Civil |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
40.000,00
|
04 122 |
0007 |
2.001 – Manut. dos Serv. Adm. Da Casa Civil |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da Inf. |
0001 |
8.073,00
|
06 181 |
0102 |
2.007 – Manut. das Ações Seg. Prot. Social |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
23.702,00
|
TOTAL |
78.156,00 |
ÓRGÃO: 03 – Procuradoria Geral do Município
UNIDADE: 03.01 – PGM – Orgao Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0008 |
2.010 – Manut. dos Serv. Adm. da PGM |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
8.000,00 |
ÓRGÃO: 04 – Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa
UNIDADE: 04.01 – SMG – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
19.796,00
|
04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
100.000,00
|
04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da Inf. |
0001 |
19.241,00 |
04 122 |
0009 |
2.011 – Manut. dos Serv. Adm. da SMG |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
14.550,00 |
04 126 |
0009 |
2.013 – Modern.Adm. e Gestão de TI |
3.3.90.35 – Serviços de Consultoria |
0001 |
1.202,00 |
04 126 |
0009 |
2.013 – Modern.Adm. e Gestão de TI |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da Inf. |
0001 |
143.857,00 |
TOTAL |
298.646,00 |
ÓRGÃO: 05 – Secretaria de Município de Finanças
UNIDADE: 05.01 - SMF – Orgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.186,00 |
04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
260.000,00 |
04 122 |
0010 |
2.015 – Manut. dos Serv. Adm. da SMF |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da Inf. |
0001 |
67.937,70 |
TOTAL |
|
|
|
|
330.123,70 |
ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Município da Saúde
UNIDADE: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
10 305 |
0101 |
1.016 – Modernização do CEREST |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
4210 |
400,00 |
10 301 |
0101 |
2.113 – Man. Dos Serv.Basicos de Saúde |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4210 |
33.461,00 |
10 301 |
0101 |
2.113 – Man. Dos Serv.Basicos de Saúde |
3.3.90.32 – Mat.Bem ou Serv. P/distr |
4500 |
2.000,00 |
10 301 |
0101 |
2.113 – Man. Dos Serv.Basicos de Saúde |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
4500 |
146.374,00 |
10 301 |
0101 |
2.113 – Man. Dos Serv.Basicos de Saúde |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da Inf. |
4500 |
97.000,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Man. Dos Serv.Terap.do CAPS |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
4501 |
5.000,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Man. Dos Serv.Terap.do CAPS |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
4501 |
4.000,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Man. Dos Serv.Terap.do CAPS |
3.3.90.33 – Pass. e desp.com Locom. |
4501 |
4.000,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Man. Dos Serv.Terap.do CAPS |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
4501 |
32.000,00 |
10 303 |
0101 |
2.116 – Man. Dos Serv.Terap.do CAPS |
3.3.90.49 – Auxílio Transporte |
4501 |
44.000,00 |
10 305 |
0101 |
2.122 – Manutenção do CEREST |
3.3.90.36 – Outros Serv. De Terceiros |
4501 |
11.000,00 |
TOTAL |
|
|
|
|
379.235,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut.dos Serv.Adm da SMED |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0020 |
15.000,00 |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut.dos Serv.Adm da SMED |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da |
0020 |
14.130,00 |
12 122 |
0012 |
2.078 – Manut.dos Serv.Adm da SMED |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0020 |
40.638,00 |
12 361 |
0104 |
2.084 – Manut.do Sist.Mun.Ens.Fundament. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0020 |
9.290,00 |
12 361 |
0104 |
2.084 – Manut.do Sist.Mun.Ens.Fundament. |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0020 |
394.896,00 |
12 361 |
0104 |
2.092 – Desenv. da Auton. Esc no Ens. Fun. |
3.3.50.41 - Contribuições |
0020 |
9.097,00 |
12 363 |
0104 |
2.093 – Manut.dos Centros de Ed. Profiss. |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0020 |
5.459,00 |
12 365 |
0104 |
1.009 – Ampl. E Constr. De Creches |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0020 |
7.193,00 |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut.das Creches |
3.3.50.41 - Contribuições |
0020 |
35.983,00 |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut.das Creches |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0020 |
85.491,00 |
TOTAL |
|
|
|
|
617.177,00 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município de Educação
UNIDADE: 07.02 – Fd. Des. Ed. Básica e Valoriz. Magist. FUNDEB
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12.122 |
0012 |
2.131 – Man.Serv.Adm da SMED |
3.1.90.11 – Venc. e Vant. Fixas - PC |
0031 |
2.732.764,30 |
12.122 |
0012 |
2.131 – Man.Serv.Adm da SMED |
3.1.90.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
177.082,17 |
12.122 |
0012 |
2.131 – Man.Serv.Adm da SMED |
3.1.90.16 – Outras Desp.Var. Pessoal |
0031 |
148.842,13 |
12.122 |
0012 |
2.131 – Man.Serv.Adm da SMED |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
430.599,45 |
TOTAL |
3.489.288,05 |
ÓRGÃO: 08 – S.M. da Culturta, Esporte e Lazer
UNIDADE: 08.01 –SMCEL – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0013 |
2.042 – Manut. dos Serv. Admin. da SMCEL |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
11.925,00 |
04 122 |
0013 |
2.042 – Manut. dos Serv. Admin. da SMCEL |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
9.000,00 |
13 391 |
0104 |
2.043 – Manut. dos Equip. Culturais |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
19.620,00 |
13 391 |
0104 |
2.043 – Manut. dos Equip. Culturais |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
7.972,00 |
13 392 |
0104 |
2.044 – Prom.Atividades Art.Culturais |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
1.044,00 |
27 812 |
0104 |
1.006 – Const.Areas Esport. E Lazer |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
38.783,00 |
27 812 |
0104 |
2.046 – Manut. dos Esp. de Esporte e Lazer |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.911,00 |
27 812 |
0104 |
2.046 – Manut. dos Esp. de Esporte e Lazer |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
34.654,00 |
|
|
|
|
|
125.909,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.01 – SMDS – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
3.315,00 |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.32 – Mat.Bem ou Serv. P/distr |
0001 |
100,00 |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
5.331,00 |
08 122 |
0014 |
2.049 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDS |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.300,00 |
08 306 |
0014 |
2.050 – Manut. das Ações seg.Alim.Nutric. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
11.508,00 |
08 306 |
0014 |
2.050 – Manut. das Ações seg.Alim.Nutric. |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
2.706,00 |
TOTAL |
24.260,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.02 – Fd Municipal da Criança e do Adolescente
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
08 243 |
0104 |
2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
2.799,00 |
08 243 |
0104 |
2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
8.748,00 |
08 243 |
0104 |
2.054 – Manut. dos Conselhos Tutelares |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
885,00 |
TOTAL |
12.432,00 |
ÓRGÃO: 09 – Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
UNIDADE: 09.03 – Fd Municipal de Assistência Social
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
08 244 |
0104 |
2.057 – Man. das Ações Prot.SocialEsp.MC |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
4.510,00 |
08 244 |
0104 |
2.058 – Man. das Ações Prot.SocialEsp.AC |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
2.462,00 |
08 244 |
0104 |
2.060 – Man. Cons.Mun.de Assist.Social |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
1.528,00 |
TOTAL |
8.500,00 |
ÓRGÃO: 10 – S. M. De Desenvolvimento Rural
UNIDADE: 10.01 – SMDR – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
31.905,00 |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
20.000,00 |
04.122 |
0015 |
2.017 – Manut. Serv. Adm. Da SMR |
4.4.90.52 – Equip. e Material Perm. |
0001 |
1.500,00 |
04.122 |
0015 |
2.018 – Manut. Administrativa Distrital |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
6.108,00 |
20 306 |
0101 |
2.019 – Manut. Serv. De Insp. Municipal |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
1.284,00 |
20 606 |
0103 |
2.021 – Manut. Prog.Mun.Desenv.Ass.Tec. |
3.3.50.41 - Contribuições |
0001 |
766,00 |
20 606 |
0103 |
2.021 – Manut. Prog.Mun.Desenv.Ass.Tec. |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
614,00 |
20 606 |
0105 |
2.020 – Manut. Infraest. Interior Mec.Rural |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
15.726,00 |
20 606 |
0105 |
2.020 – Manut. Infraest. Interior Mec.Rural |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
109.917,00 |
TOTAL |
187.820,00 |
ÓRGÃO: 11– S.M. de Desenv. Econ., Turis. E Inovação
UNIDADE: 11.01 – SMEDETI – Órgão Subordinado
04 122 |
0016 |
2.023 – Manut. dos Serv. Adm. da SMDETI |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
764,00 |
26 781 |
0103 |
2.028 – Manut. Modern. Do Aeroporto |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
3.452,00 |
TOTAL |
4.216,00 |
ÓRGÃO: 12– Secretaria de Município de Estruturação e Regulação Urbana
UNIDADE: 12.01 – SMERU – Orgao Subordinado
04 122 |
0017 |
2.029 – Manut. dos Serv. Adm. da SMERU |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
10.000,00 |
04 122 |
0017 |
2.029 – Manut. dos Serv. Adm. da SMERU |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da |
0001 |
22.216,00 |
TOTAL |
32.216,00 |
ÓRGÃO: 13 – S.M. de Infraestrutura e Serv. Públicos
UNIDADE: 13.01 – SMIS – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0018 |
2.035 – Manut. dos Serv. Adm. da SMIS |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
70.000,00 |
04 122 |
0018 |
2.037 – Manut. de Prédios Públicos |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
876,00 |
14 244 |
0105 |
2.036 – Manut. dos Cemitérios Públicos |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
7.445,00 |
14 244 |
0105 |
2.036 – Manut. dos Cemitérios Públicos |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
3.482,00 |
15 451 |
0105 |
1.018 – Melh. E Rec.Vias Urb.Est.Rurais |
4.4.90.51 – Obras e Instalações |
0001 |
3.617,00 |
15 451 |
0105 |
2.041 – Manut.Máq.Pesadas e Veíc. Leves |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
3.734,00 |
15 451 |
0105 |
2.041 – Manut.Máq.Pesadas e Veíc. Leves |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
51.820,00 |
15 451 |
0105 |
2.064 – Manut. Vias Urb. E Estr. Rurais |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
12.363,00 |
15 451 |
0105 |
2.064 – Manut. Vias Urb. E Estr. Rurais |
3.3.90.36 – Outros Serv. De Terceiros |
0001 |
1.748,00 |
15 452 |
0105 |
2.038 – Manut. Serv.Limp.Vias Urbanas |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
36.753,00 |
TOTAL |
191.838,00 |
ÓRGÃO: 14 – Secretaria de Município de Mobilidade Urbana
UNIDADE: 14.01 – SMU – Órgão Subordinado
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0019 |
2.031 – Manut. dos Serv. Adm. da SMU |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
12.000,00 |
04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
13.139,00 |
04 125 |
0019 |
2.032 – Manut. da Equipe de Fiscalização |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
11.644,00 |
15 452 |
0105 |
2.033 – Manut. das Ações Mob.Urbana |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
5.495,00 |
15 452 |
0105 |
2.033 – Manut. das Ações Mob.Urbana |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
11.138,00 |
TOTAL |
53.416,00 |
ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Município de Meio Ambiente
UNIDADE: 15.01 – SMA – Órgão Subordinado
FUNC |
PROGR. |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
4.000,00 |
04 122 |
0020 |
2.071 – Manut. dos Serv. Adm. da SMA |
3.3.90.40 – Serv. De Tecnologia da |
0001 |
9.300,00 |
15 451 |
0105 |
2.072 – Manut. dos Parques,Praças, Jardins, Áreas verdes e Logradouros |
3.3.90.30 – Material de Consumo |
0001 |
8.514,00 |
15 451 |
0105 |
2.072 – Manut. dos Parques,Praças, Jardins, Áreas verdes e Logradouros |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
15.031,00 |
15 452 |
0105 |
2.073 – Gerenc.Integr.Resíduos Sólidos |
3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. PJ |
0001 |
1.278.820,00 |
TOTAL |
1.315.665,00 |

Art. 5
o - Fica suplementado, no orçamento do exercício de 2019, o valor de R$ 5.118.008,89 (Cinco milhões, cento e dezoito mil e oito reais e oitenta e nove centavos) para cobertura da dotação abaixo especificada, de acordo com o artigo 6
o da Lei Municipal n
o 6294, de 17 de dezembro de 2018:
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.01 – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12 365 |
0104 |
2.095 – Manut.das Creches
- Manut. Serv. Basi – Manutenção do CEREST |
3.3.50.41 - Contribuições |
1462 |
8,89 |
ÓRGÃO: 07 – Secretaria de Município da Educação
UNIDADE: 07.02 – Fd. Des. Ed. Básica e Valoriz. Magist. FUNDEB
FUNC |
PROG |
PROJETO/ATIVIDADE |
DESPESA |
FR |
VALOR R$ |
12 361 |
0104 |
2.100 – Manut.DO Sist.Mun.de Ensino FUNDEB 60%
- Manut. Serv. Basi – Manutenção do CEREST |
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas |
0031 |
4.975.000,00 |
12 365 |
0104 |
2.104 – Manut.da Ed.Infantil – Pré Escola FUNDEB 60%
- Manut. Serv. Basi – Manutenção do CEREST |
3.1.91.13 – Obrigações Patronais |
0031 |
143.000,00 |
|
|
|
|
|
5.118.000,00 |
Art. 6
o - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 5
o decorrem do Superávit Financeiro, proveniente da fonte de recurso:
FONTE |
DESCRIÇÃO |
VALOR R$ |
31 |
FUNDEB (a partir de 01/01/2007 – instituido pel |
5.118.000,00 |
1462 |
Compra de Vagas – Brasil Carinhoso |
8,89 |

Art. 7
o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Casa Civil, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2019.
Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal